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绍兴市三措并举规范内部审计工作
去年以来,绍兴市局进一步加强和规范内部审计工作,建立完善内部控制制度,致力提高资金使用效益和内部管理水平,切实促进统计事业科学健康发展。
一是成立机构。成立局内部审计工作领导小组,由局长任组长,内审工作分管局长任副组长。局法规制度处增挂内部审计处,具体承担本局系统内的内部审计工作,独立行使内部审计监督权,接受市审计局等部门的业务指导和监督,接受依法对内部审计业务质量的检查和评估。
二是建章立制。严格内部管理和监督,建立《绍兴市统计局内部审计制度》,包括总则、审计责任、审计权限、审计工作程序、审计人员职责等内容,以制度形式,全面规范对本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实性、合法性和绩效情况的独立监督和评价,不断强化约束机制,促进廉政建设。
三是规范内审。不断规范内审行为,积极参加内审业务培训,切实提高内审人员审计专业能力和水平。精心确定年度内审计划,认真开展年度内审工作,去年委托浙江中兴会计师事务所开展对2016年设备购置费和2016年国情国力调查经费等2只项目专项审计,并根据专项审计报告要求相关处室和下属单位及时整改落实。
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