2017年度南平市青少年宫决算说明

  2017年度南平市青少年宫决算说明
按照《福建省财政厅关于批复南平市青少年宫2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
南平市青少年宫的主要职责是:
(一)组织全市公益性质的青少年校外活动,推荐有各种特长的孩子参加市、省、国家的青少年活动。
(二)少年宫的全体教师长期开展公益课堂的教学活动,所有的活动都坚持公益性。
(三)公益性的公益性的雏鹰先锋营夏季活动、公益性的雏鹰先锋营冬季活动。
二、部门决算单位基本情况
列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市青少年宫
全额拨款事业单位
14
10
三、部门主要工作总结
2017年,南平市青少年宫主要任务是:组织全市公益性质的青少年校外活动。开展公益课堂的教学活动,所有的活动都坚持公益性。公益性的公益性的雏鹰先锋营夏季活动、公益性的雏鹰先锋营冬季活动。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)少年先锋营夏令营公益活动,活动参与儿童400人次,成效好。
(二)暑期留守儿童公益培训活动活动参与儿童100人次,成效好。
(三)少年先锋营冬令营公益活动,活动参与儿童400人次,成效好。
四、2017年决算收支总体情况
2017年南平市青少年宫年初结转和结余54.40万元,本年收入172.02万元,本年支出149.27万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余77.15万元。
(一)2017年收入172.02万元,比2016年决算数增加68.14万元,增长65.59%,具体情况如下:
1.财政拨款收入118.22万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入53.80万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
(二)2017年支出149.27万元,比2016年决算数增加21.81万元,增长17.11%,具体情况如下:
1.基本支出119.98万元。其中,人员支出116.46万元,公用支出3.52万元。
2.项目支出29.29万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出111.74万元,比上年决算数增加25.69万元,增长59.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2059999 其他教育支出111.74万元,较上年决算数增加25.69万元,增长59.85%。主要原因是工资福利费用、办公经费等增加。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出12.86万元,比上年决算数减少21.78万元,下降62.88%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2296004用于教育事业的彩票公益金支出12.86万元,比上年决算数减少21.78万元,下降62.88%。主要原因是水电、培训等商品服务费用减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.74万元,其中:
(一)人员经费107.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费2.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 2017年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,  
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0万元。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0.53万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中:部级领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
(四)项目绩效自评报告
按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
附件1_收支决算总表

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